Zarządzenie nr 76.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 7 listopada 2018 r.
Zarządzenie Nr 76.2018
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2019 rok
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze. zm.) Wójt Gminy Waganiec zarządza, co następuje:
§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy Waganiec na 2019 rok który wynosi po stronie dochodów budżetowych 21.120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 18.716.273,27 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 916.370,61 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 2.403.726,73 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2.036.081,73 zł.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.420.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 18.613.404,57 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.716.401,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.465.353,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.098.016,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 225.950,00 zł,
- obsługa długu w kwocie 125.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 982.684,51 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 3.806.595,43 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.806.595,43 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2.933.772,08 zł.
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w wysokości 1.300.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.200.000,00 zł, rozchody w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 76.400,00 zł, w której wyodrębnia się:
a) rezerwę ogólną w wysokości 22.500,00 zł,
b) rezerwę celową w wysokości 53.900,00 zł, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 53.900,00 zł,
§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a.
§ 6. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 9. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 70.000,00 zł, z czego na:
a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 3.800,00 zł,
b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 66.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.
§ 10. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 86.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 318.060,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 104.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11a.
§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 15.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 12a.
§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 13a.
§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w wysokości 207.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 i 14a.
§ 15. Projekt budżetu podlega przedłożeniu Radzie Gminy i przesłaniu celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net .